10 Small Business Tax Deductions Neměli byste ignorovat

Obsah:

Anonim

Daňová sezóna je tady a je na čase dostat se do zbývajících obchodních výdajů a maximálně využít všech zákonných odpočtů daně z malého podnikání, o kterých můžete tvrdit, že snížíte celkový zdanitelný příjem. Naneštěstí mnoho daňových poplatníků, kteří mají nárok na různé odpočty - zejména odpočet z domácí kanceláře - si je nevyžaduje.

Abyste si mohli vyžádat slevy, které si zasloužíte, níže je 10 odpočtů daně z drobného podnikání, které se mohou vztahovat na vaše podnikání. Další informace týkající se vaší firmy vždy konzultujte s vaším daňovým odborníkem.

$config[code] not found

10 Small Business Tax Deductions Neměli byste ignorovat

1. Daňový úvěr na zdravotní péči

Pokud poskytujíte pojištění vašim zaměstnancům, podle zákona o cenově dostupné péči mohou malé podniky požádat o daňový kredit až do výše 35%, pokud splníte následující kritéria:

  • Máte méně než 25 zaměstnanců na plný pracovní úvazek.
  • Vaše průměrná roční vyplacená mzda jsou nižší než 50 000 dolarů.
  • Přispíváte 50% nebo více na pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců.

2. Obchodní použití osobního vozidla

Pokud používáte své osobní auto, nákladní automobil nebo dodávku na služební cesty, můžete odpisovat obchodní část využití vozidla buď:

  • Snižování skutečných nákladů.
  • Odpočet obchodních kilometrů na základě sazby stanoveného IRS. Pro daňový rok 2012 byla cena za první pololetí 0,55 USD za kilometr. (IRS nedávno vydala své standardní míry kilometrů pro rok 2013, které ukazují mírné zvýšení od současných sazeb za rok 2012.)

Můžete také odečíst parkovací a mýtné. Nezapomeňte mít dobré záznamy o všech transakcích. Uvědomte si svůj kilometrový výkon pomocí vašeho kilometru nebo zařízení GPS, stejně jako datum cesty, cíl a účel.

3. Výdaje na služební cesty a zábavu

Majitelé malých podniků mohou požadovat většinu nákladů na podnikání na silnici. Mezi ně patří náklady na letecké, vlakové nebo autobusové jízdenky, ubytování, taxíky, 50% nákladů na jídlo a obchodní zábavy, náklady na chemické čištění a praní, obchodní hovory a tipy.

Existují určité limity toho, co můžete odečíst. Například, pokud cestujete s manželem nebo jinou osobou, než je zaměstnanec, nemůžete odečíst své výdaje. Tam jsou také některá omezení na zámořské odpočty cestování, výletní lodní cestování a účastnící se konvencí.

4. Odpočet domácí kanceláře

Více než polovina všech amerických firem působí mimo domov a mnoho (ne všichni) může nárokovat nárok na odpočet domácí kanceláře. Upozorňujete na to, že můžete nárokovat pouze odpočet (který může zahrnovat faktury za telefon, internetové poplatky, pojištění, nájem a další), pokud je oblast vašeho domova používána výlučně a pravidelně pro obchodní účely.

Práce z vašeho jídelního stolu jeden den a od dalšího dne nepředstavuje výhradní a pravidelné obchodní využití této oblasti. Přečtěte si více o odpočtu domácí kanceláře a dbejte na jednodušší proces, který vám umožní snadnější podání žádosti o odpočet v roce 2014.

5. Náklady na zahájení provozu

Zahájení podnikání v roce 2012? Můžete požádat až 5 000 dolarů na zahájení podnikání a 5 000 dolarů na organizační náklady, které vznikly před otevřením vašich dveří. Srážka ve výši 5 000 dolarů se sníží o částku, která vám celkový startovací nebo organizační náklady přesáhne 50 000 dolarů. Všechny zbývající náklady musí být odepisovány.

6. Profesionální poplatky a výdaje na školení

Veškeré poplatky spojené s následujícími částkami jsou plně odečitatelné jako náklady na podnikání:

  • Školení (kurzy, semináře, certifikáty, knihy apod.)
  • Členství v profesních organizacích.
  • Poplatky za advokáty, daňové odborníky nebo konzultanty (ačkoli veškerá práce související s budoucími roky musí být odečtena po dobu trvání této služby / užívání).

7. Nákupy vybavení a softwaru

Odčítání podle článku 179 umožňuje plně odečíst náklady (až 500 000 USD) na aktiva zakoupená v roce 2012, včetně počítačů, nábytku, určitého podnikatelského softwaru, vozidel a výrobních zařízení. Nová ustanovení o "odpisování bonusů" vám také umožňuje odepsat dodatečné 50% nákladů na určitý majetek poté, co jste odebrali odpočet částkou 179 a kromě standardního odpočtu odpisů. IRS.gov nabízí více informací o sekci 179.

8. Pohyblivé náklady

Došlo jste v roce 2012 v důsledku vašeho podnikání? Pokud je vaše nové pracoviště 50 kilometrů dále od vašeho domova než vaše předchozí pracoviště, můžete si na své individuální daňové přiznání 1040 odečíst určité náklady na stěhování.

9. Pronájem veteránů

Vy jste najala veterána v roce 2012? Můžete mít nárok na daňový kredit. Podle zákona o pronásledování hrdinů z roku 2011, pokud jste najali veterána, který byl nezaměstnaný nejméně čtyři týdny, můžete požádat o úvěr ve výši 40% z prvních 6000 dolarů mzdy (až do výše 2400 USD).

Pokud najmete veterána, který byl nejméně šest měsíců nezaměstnaný, půjde až 40% z prvních 14 000 dolarů mzdy (až do výše 5 600 USD).

10. Charitativní dary

Charitativní příspěvky se mohou považovat za daňové odpočty na roční daňové závazky vaší společnosti. Hotovost nebo jiné peněžní příspěvky mohou být daňově uznatelné, pokud nejsou vyčleněny pro použití konkrétní osobou. Příspěvky musí být také provedeny během daňového roku, aby byly nároky na odpočet, a to bez ohledu na použitou účetní metodu.

Při podání žádosti budete muset použít formulář 1040, rozvrh A a rozpis každou částku. Můžete také odečíst dary z nemovitosti v tržní hodnotě, včetně inventáře a veškerých nákladů spojených s dobrovolnickou prací, jako jsou náklady na pořádání akce na fundraising. Tato příručka od IRS vysvětluje více o odpočtu daně z příjmů charitativních.

Tax Deductions Fotografie přes Shutterstock

Více v: růst malých podniků 9 komentářů ▼